政府信息公开
  • 索 引 号: FZ02119-3000-2023-00015
  • 主题分类:
  • 发文机关: 台江区审计局
  • 成文日期:2023-04-04
  • 标    题: 台江区审计局“三举措”开展2022年度“同级审”工作
  • 发文字号:
  • 发布日期:2023-04-04
  • 有 效 性: 有效
台江区审计局“三举措”开展2022年度“同级审”工作
来源:台江区审计局 时间:2023-04-04 19:49

  为切实履行审计监督职责,加强预算执行审计监督,台江区审计局根据省审计厅和市审计局统一部署,围绕服务保障区委区政府中心工作,以预算执行为主线,以全部政府性资金为主要内容、以专项资金为重点的审计工作思路扎实推进2022年度“同级审”工作.

  一是紧扣高标准审计调查理念,紧紧围绕财政资源管理、预算编制执行管理、国库库款和财政账户管理、债务风险防控防范等要点,摸清预算执行情况和收支结构变化,关注国库库款保障水平分析是否存在支付风险,掌握全区债务规模分析债务偿付趋势预测,全面提高财政管理水平。二是紧扣“一盘棋”理念,实现审计资源融合。成立财政预算执行审计、部门预算执行审计、行政事业单位国有房产专项审计及数据分析小组,努力实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。三是依托大数据审计平台,采用“集中分析、发现疑点、精准核查”的数字化审计方式,对比分析预算指标、国库集中支付数据、账务数据等信息,从中挖掘疑点线索,实现数据先行,缩短现场核查时间,提高审计效率。

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