政府信息公开
  • 索 引 号: FZ02119-3000-2023-00027
  • 主题分类:
  • 发文机关: 台江区审计局
  • 成文日期:2023-06-09
  • 标    题: 台江审计:召开内审工作业务培训会,进一步推动内审网格化机制走深走实
  • 发文字号:
  • 发布日期:2023-06-09
  • 有 效 性: 有效
台江审计:召开内审工作业务培训会,进一步推动内审网格化机制走深走实
来源:台江区审计局 时间:2023-06-09 17:26
 为以案为鉴、警钟长鸣,进一步加强对内部审计工作的指导和监督,持续深化内审网格化联络员指导监督机制,促进提高依法审计能力和内审工作质量。近日,台江区审计局根据内审工作指导计划安排,组织召开银行账户专项审计业务培训会培训会由主要领导主持,业务分管领导、业务科负责人分别对全局干部职工进行培训。

培训针对如何开展银行账户专项审计进行业务指导,以实际案例为引线,从理论和实践相结合的角度,讲解了处理突出问题、典型性问题、易忽视的重点问题的方式方法。

培训强调,全体审计干部要从反面教材中自警自省、防微杜渐,时刻保持清醒的头脑,认真履行审计职责,要不断提升自己的业务能力和专业水平,掌握审计重点和方法,提高发现问题和分析问题的能力,在实践中拓宽工作视野、增强业务能力。

下一步,台江区审计局将对全区各单位内部审计工作开展情况进行全方位指导和监督同时开展全区重点单位内审工作质量评选提高对全区内审单位指导监督的针对性和实效性,进一步推动内审网格化联络员指导监督机制走深走实

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