
- 索 引 号: FZ02119-3000-2024-00001
- 主题分类: 无
- 发文机关: 台江区审计局
- 成文日期:2024-01-10
- 标 题: 台江审计:强化指导监督 开展内审项目质量检查
- 发文字号: 无
- 发布日期:2024-01-10
- 有 效 性: 有效
近日,台江区审计局依托内审网格化联络员指导监督机制对全区各单位部门开展内部审计项目质量检查,检查聚焦2021-2023年单位内部审计的领导体制建立情况、制度建立健全情况、内部审计项目质量情况、审计档案整理归档情况等。检查结果表明,部分单位依旧存在内部审计项目计划过于单薄、内审项目未在当年度完成、内部审计程序不规范等问题。区审计局将质量检查结果向区委审计委员会主任、副主任报告,获得区委审计委员会高度重视和肯定。
台江区审计局将持续加强对内审工作的指导和监督,充分发挥内部审计在推动实现审计全覆盖中的重要作用,督促运用内部审计成果,实现国家审计和内部审计优势互补,以“经济体检”的方式,促进内审工作开创新局面。
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