
- 索 引 号: FZ02119-3000-2024-00011
- 主题分类: 无
- 发文机关: 台江区审计局
- 成文日期:2024-02-26
- 标 题: 台江审计积极筹划2024年度审计项目计划
- 发文字号: 无
- 发布日期:2024-02-26
- 有 效 性: 有效
台江区审计局深入学习贯彻全国、全省审计工作会议精神,立足审计经济监督,聚焦主责主业,坚持紧扣上级审计机关工作部署及区委区政府的重大决策,多管齐下、科学筹划2024年度全区审计项目计划。
一是围绕中心工作,突出审计重点。积极对接上级审计机关工作要求,深入分析区委经济工作会议精神、区政府工作报告等重大决策部署,广泛征求区人大、组织、纪委监委、财政、国资等部门意见和建议,坚持“政治-政策-项目-资金”为主线,聚焦权力集中、资金密集、资产聚集、资源富集的单位,关注社会热点、难点、重点问题,讲现状、理思路、破难题、谋长远,推动审计工作自觉融入大局,主动服务大局。
二是优化审计管理,创新审计组织方式。详细梳理近几年审计对象覆盖情况,实地走访区教育系统、区卫健系统等,了解2023年度教育经费投入、医疗采购投入等总体情况,找准可能存在的风险点和薄弱点。最大限度统筹审计资源,积极探索经济责任审计与部门预算执行审计相结合的新型组织方式,力求实现“一审多项、一审多果、一果多用”。
三是提升内审指导监督,助力审计监督全覆盖。计划结合年度审计项目对被审计单位内审工作开展情况进行审计监督,及时了解我区各单位内审工作实际,揭示和分析产生问题的原因,督促整改提升内审工作管理水平。同时通过以审代训强化内部审计人员业务培养,不断提升内部审计工作成效,强化内部审计结果运用,推动审计监督全覆盖。
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